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当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 池州市审计局 > 重大决策、重要政策及重点工作执行情况
索引号: 113418000032802396/202503-00005 组配分类: 重大决策、重要政策及重点工作执行情况
发布机构: 池州市审计局 主题分类: 其他
名称: 池州市审计局2025年度重点工作安排及责任分工 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-03-19
废止日期:
池州市审计局2025年度重点工作安排及责任分工
发布时间:2025-03-19 16:22 来源:市审计局 字号:[默认 超大]


一、重点工作安排

2025年计划安排746个审计项目,另承担省审计厅安排主权外贷审计事项1个,具体如下:

(一)财政审计

安排市级财政审计项目5个,其中市级预算执行审计项目1个、县(区)财政收支审计项目1个、市直部门(单位)预算执行审计项目3个。

1.2024年度市级预算执行情况和决算草案审计

审计目标和重点:以服务重大决策部署贯彻落实为目标,重点关注重大财政管理改革措施推进、预算编制完整性科学性、财政收入真实性完整性、财政资源和预算统筹、市级行政事业性资产管理、地方政府债务管理、罚没收入收缴管理等情况。

组织方式:市审计局财政审计科组织实施。审计结果纳入市级预算执行审计结果报告和审计工作报告。

审计时间:20253月开始审计,5月底前完成。

2.县(区)财政收支审计

审计目标和重点:以促进积极财政政策提质增效为目标,重点关注地方财政收入的真实性和财政收入质量、财政支出结构优化、部分重大政策落实及资金管理使用、落实建设全国统一大市场要求、地方政府专项债券管理使用、地方政府债务风险防范化解、罚没收入收缴管理等情况。

组织方式:市审计局财政审计科组织有关科室,结合领导干部经济责任审计同步开展。

审计时间:20259月开始审计,11月底前完成。

3.市直部门(单位)预算执行审计

审计目标和重点:以促进规范部门预算管理,严肃财经纪律,提高财政资金使用绩效为目标,重点关注网络安全和信息化建设、部门预算执行及项目管理实施、决算草案编制、零基预算改革、国有资产管理、政府采购、存量资金统筹盘活、低效无效资产处置、对所属单位监督管理和风险防控、遵守中央八项规定精神及省市委实施细则等情况。

组织方式:市审计局财政审计科组织有关科室,结合领导干部经济责任审计同步开展。审计结果纳入市级预算执行审计结果报告和审计工作报告。

审计时间:20253月开始审计,5月底前完成。

(二)重大政策落实审计

安排重大政策落实审计项目2个。

4.城区房地产项目公共配套服务设施管理使用情况专项审计调查

审计目标和重点:以促进房地产市场健康发展政策落实,助力改善居住环境、推动公共服务公平为目标,重点关注城区房地产开发项目公共配套设施的规划和建设、已建成投入使用项目的配套设施移交、移交后政府职能部门的管理使用等情况。

组织方式:市审计局行政事业审计科具体实施审计结果纳入市级预算执行审计结果报告和审计工作报告。

审计时间:20253月开始审计调查,5月底前完成。

5.制造强省建设、中小企业(民营经济)发展专项资金审计调查

审计目标和重点:以促进重大政策措施落实、提高资金使用绩效、督促有关部门建立健全长效机制为目标,重点关注资金分配、管理、本级资金使用及项目管理、风险防控环节,揭示资金管理使用中存在的突出问题和管理漏洞。

组织方式:市经济责任审计局具体实施。结合领导干部经济责任审计同步开展。审计结果纳入市级预算执行审计结果报告和审计工作报告。

审计时间:20253月开始审计调查,5月底前完成。

(三)民生审计

安排民生审计项目1个。

6.农村义务教育学生营养改善计划专项资金审计

审计目标和重点:推动完善营养改善计划政策措施,保障脱贫地区学生生长发育,切实维护学生切身利益,促进义务教育事业发展和教育公平为目标,重点关注相关资金申报分配管理使用、供餐食材采购、供餐质量及供餐模式等情况。

组织方式:市审计局财政审计科根据省审计厅安排开展审计

审计时间:20258月开始审计,11月底前完成。

(四)经济责任审计

安排经济责任审计项目16个,对28名领导干部履行经济责任情况进行审计。其中,地方党政领导干部经济责任审计项目1个涉及5人、市直部门(单位)领导干部经济责任审计项目10个涉及18人、县(区)人民检察院领导干部经济责任审计项目4个涉及4人、县(区)审计局主要负责人经济责任审计项目1个涉及1人。

7.地方党政领导干部经济责任审计

审计目标和重点:以强化干部管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为为目标,重点关注贯彻执行党和国家重大经济方针政策、决策部署,落实省委省政府及市委市政府工作要求,本地区经济社会发展规划和政策措施制定、执行和效果,重大经济事项决策制度建立、执行和效果,财政财务管理和经济风险防范,民生保障和改善,在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定,县级党委履行审计委员会职责等情况。

组织方式:市经济责任审计局组织有关科室具体实施。

审计时间:202511月底前完成。

8.市直部门(单位)领导干部经济责任审计

审计目标和重点: 以强化干部管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为为目标,重点关注贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署,落实省委省政府及市委市政府工作要求,本部门重要发展规划和政策措施制定、执行和效果,重大经济事项决策、执行和效果,财政财务管理和经济风险防范,国有资产管理,在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况。

组织方式:市经济责任审计局组织有关科室具体实施。

实施时间:202511月底前完成,具体审计项目严格按照计划时间组织实施。

9.县(区)级人民检察院领导干部经济责任审计

审计目标和重点:以强化干部管理监督,促进司法机关领导干部履职尽责、担当作为为目标,重点关注贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署,落实省委省政府及市委市政府工作要求、重大经济事项决策、执行和效果,财政财务管理和内部管理,国有资产管理,推动审检联动贯通协同,在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况。

组织方式:市审计局授权县(区)审计局对县(区)人民检察院在任的1名和离任的3名主要领导干部经济责任履行情况进行交叉审计。

审计时间:20253月开始审计,6月底前完成。

10.县(区)级审计机关主要负责人经济责任审计

审计目标和重点:以强化干部管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为为目标,重点关注落实审计署及省审计厅、市审计局工作要求、依法履行审计监督职责、加大民生实事审计监督力度、预算执行和财务管理,落实党风廉政建设责任和遵守廉政规定等情况。

组织方式:市经济责任审计局组织有关科室具体实施

审计时间:202511月底前完成。

)资源环境审计

安排审计项目1个。

11.领导干部自然资源资产离任(任中)审计

审计目标和重点:以全面贯彻落实新发展理念、促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,重点关注领导干部对资源环境相关决策与监管职能履行、资源环境约束性指标完成、自然资源开发利用与生态保护修复、资源环境相关资金项目管理绩效等情况。

组织方式:市审计局农业与资源环保审计科具体实施。

实施时间:20259月开始审计,11月底前完成。

)公共投资审计

安排市级公共投资审计项目20个。

12.政府性投资建设项目跟踪审计

审计目标和重点:以加快推进项目建设,规范工程建设管理行为,提高资金使用绩效为目标,重点关注重大政策贯彻落实、基本建设程序履行、招标投标和政府采购、资金管理使用、工程建设管理、拖欠工程款和农民工工资等情况。

组织方式:市政府投资审计中心具体组织实施。

实施时间:与项目建设时间同步。

13.政府性投资建设项目决算审计

审计目标和重点:以促进完善项目建设管理、推动工程建设、提高投资效益为目标,重点关注重大政策贯彻落实、基本建设程序履行、招标投标和政府采购、资金管理使用和项目投资绩效、工程建设管理运营管护、拖欠工程款和农民工工资等情况。

组织方式:市政府投资审计中心具体组织实施。

实施时间:202512月底前完成。

(七)其他审计

14.2024年度党费使用管理情况专项审计

审计目标和重点:以促进市级党组织的党费收缴、管理、使用水平全面提升,更好发挥党费在基层组织建设中的作用为目标,主要审计2024年度党费的收缴、管理、使用情况

组织方式:市审计局根据市委组织部委托,安排行政事业审计科具体实施。

审计时间:20256月开始审计,8月底前完成。

(八)其他事项

2025年,市审计局承担上级审计机关交办的主权外贷审计事项1个,项目由省审计厅统一组织实施,省审计厅制发审计通知书并出具审计报告。我局承担具体审计任务,20254月底前向省审计厅报送审计结果。

二、工作要求

(一)提高政治站位强化职责担当。认真贯彻落实党中央和习近平总书记对审计工作的部署要求,严格依法履行审计监督职责,坚持问题导向,强化责任担当,用政治眼光分析经济社会问题,发扬斗争精神,坚持原则、敢于碰硬,通过揭示经济问题、经济责任,反映政治问题、政治责任,保障党委政府决策部署、政治意图和战略目标有效实现。

(二)深入调查研究做实两型审计。把研究型和对策型审计贯穿审计工作全过程各环节,对项目立项、审计方向、审计重点、预期成果、审计建议等做到心中有数,围绕被审计对象的特点,有针对性地开展对策分析,在实践中寻找破解难题的方法和路径,全面客观揭示问题,科学合理提出意见,确保审计结论客观公正,审计结果经得起检验,审计建议精准有效。

(三)规范过程管理强化质量控制。强化全过程跟踪管理,严格依据年度审计项目计划编制审计工作方案、实施方案,加强审计取证单、底稿的复核,细化明确现场审计、形成报告初稿、征求意见、复核审理、业务会议审议、出具审计报告、上报综合报告等各环节的时间节点,并严格按照时间节点组织完成审计任务。综合法规科要及时跟进各项目审计进展情况,强化督查督促。

(四)严守法律法规文明廉洁审计。坚持依法审计、文明审计、廉洁审计,维护审计监督的权威性和公信力。严格执行审计“八不准”工作纪律。严格执行请示报告制度。严格执行保密纪律、宣传纪律等,未经批准,不得对外提供审计取得的资料和数据。严格执行过紧日子要求,严格控制购买社会服务,加强外聘人员管理,尽量压缩外聘人员支出。

2025年市审计局重点工作完成时限为20251231日,监督方式为市审计局办公室通过每月定期调度推进任务落实,联系电话:0566-2819269